Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
-686.414,28 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-686.414,28 €
61,54%
-179.164,43 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-179.164,43 €
16,06%
-131.817,04 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-131.817,04 €
11,82%
-98.711,46 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-98.711,46 €
8,85%
-19.342,12 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-19.342,12 €
1,73%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 595.461,08 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.115.449,33 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -519.988,25 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -519.988,25 € |